Podatek VAT w projektach unijnych – zasady kwalifikowalności i praktyczne aspekty kontroli
30.04.2020r. / Miejsce: online
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istniejącymi rozbieżnymi stanowiskami, co do zasad częściowych odliczeń podatku VAT naliczonego i ich wpływem na możliwość uznania podatku VAT za wydatek kwalifikowalny. Uczestnicy zostaną zapoznani z ramami prawnymi dotyczącymi kwalifikowalności podatku VAT w projektach UE, przedstawienie znowelizowanych zasad, przedstawienie aktualnego stanu prawnego oraz zapoznanie z weryfikacją wniosku.
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych, kontrolnych i departamentów unijnych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych) a także księgowych oraz pracowników służb finansowych, kontrolnych i departamentów unijnych administracji rządowej i jednostek podległych, realizujących projekt unijne.
PROGRAM SZKOLENIA
- Zakres opodatkowania
- Działalność nie objęta ustawą o VAT
- Działalność objęta ustawą o VAT
- czynności opodatkowane
- czynności zwolnione
- Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji – dotacja będąca dopłatą do ceny sprzedaży towarów i usług
- Odliczenie i zwrot podatku naliczonego
- Zasady ogólne (przesłanki do odliczenia VAT, zasada natychmiastowości odliczenia)
- Prewspółczynnik
- Współczynnik
- Najnowsze orzecznictwo TSUE (w tym złożone zapytania prejudycjalne)
- Wpływ na kwalifikowalność VAT w bieżącej perspektywie finansowania
- Wpływ na kwalifikowalność VAT w poprzedniej perspektywie finansowania (ewentualna konieczność korekty w okresie trwałości)
- Kontrola kwalifikowalności podatku VAT (etapy i narzędzia)
- Etap weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie
- oświadczenie Wnioskodawcy
- status podatkowy
- okoliczności braku możliwości korzystania z prawa do odliczenia podatku VAT
- kontrola oświadczenia pod kątem statusu podatkowego - zwolnienie podmiotowe
- Etap weryfikacji merytorycznej wniosku o dofinansowanie
- pogłębiona analiza charakteru projektu pod kątem możliwości wystąpienia czynności opodatkowanych (case study)
- analiza pod kątem podmiotów uczestniczących w projekcie (partnerzy, jednostki organizacyjne, ostateczni użytkownicy itp.)
- ankieta Wnioskodawcy
- lista sprawdzająca - przykłady
- Etap realizacji projektu
- monitorowanie zmian przepisów lub linii orzecznictwa (w tym wyroki TSUE)
- monitorowanie zmian wprowadzanych do projektu (case study)
- monitorowanie statusu podatkowego Wnioskodawcy
- lista sprawdzająca do kontroli wniosku o płatność - przykłady
- kontrola projektu na miejscu
- ewidencja księgowa (przychody, koszty, VAT należny, VAT naliczony, rozrachunki z urzędem skarbowym, rozrachunki z kontrahentami itp.)
- ewidencja podatkowa (rejestry zakupu i sprzedaży VAT)
- Jednolity Plik Kontrolny
- deklaracje VAT
- protokoły kontroli podatkowych
- lista sprawdzająca do kontroli na miejscu - przykłady
- Etap po zakończeniu realizacji projektu (jak w pkt. 3)
WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- wersja online 490zł netto +23% VAT,
Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Melon
tel. 22/ 46-49-719
kom. 508-083-523
monika.melon@irip.pl
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty
Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)